内控经理

负责财务共享服务中心内部控制体系的建立和完善

 

岗位职责:

  1. 建立和完善共享服务中心内部控制体系;
  2. 维护流程描述文档、风险控制矩阵、风险清单、流程图等内控文档并随业务流程的变化进行更新;
  3. 开展萨班斯SOX404审计工作,协助确定审计范围,制定审计计划;
  4. 对公司层面及各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估,出具评估报告,并提出整改建议;
  5. 对审计中发现的内控缺陷,推动和跟踪内控缺陷的整改和落实;
  6. 对新制度的建立、新业务流程提供内控咨询;
  7. 配合外部审计师的审计工作;
  8. 组织内控培训与宣导。

 

任职资格:

  1. 本科以上学历,审计、会计、金融、经济等相关专业。
  2. 五年以上内控审计或咨询工作经验,有四大会计师事务所经验优先,美国上市公司工作经验优先;互联网金融工作经验优先;IT审计或咨询经验优先。
  3. 熟悉萨班斯法案及美国上市公司SOX404内控审计要求优先;CIA优先。
  4. 有良好的沟通协调和处理问题的能力。
  5. 熟练使用PPT、Excel等办公软件。